老師,某公司19年發(fā)生業(yè)務招待費18萬,銷售收入2300萬.企業(yè)所得稅匯算清繳時需要如何調(diào)整利潤啊

慕雪
于2020-06-21 10:20 發(fā)布 ??1761次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-06-21 10:24
你好 按18*60%=10.8萬調(diào)整就可以了,因為 2300*千分之5=11.5萬
相關問題討論
按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好,也是按收入的比例確認企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
您好
納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 15欄
2024-05-25 16:45:29
企業(yè)所得稅匯算清繳項目欄內(nèi),業(yè)務招待費應計入“主營業(yè)務收入”欄內(nèi)。一般來說,業(yè)務招待費是企業(yè)按照國家有關規(guī)定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費用,它可能是企業(yè)與客戶拉近關系,或者是企業(yè)對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應當將其計入主營業(yè)務收入,而非其他費用欄內(nèi),以此來支付企業(yè)所得稅。
拓展知識: 企業(yè)在報稅時,應當準確計算業(yè)務招待費的金額,不能虛報或者漏報,同時,企業(yè)在報稅時也應當在支出費用時,注意業(yè)務招待費的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業(yè)的正常經(jīng)營和合法利益。
2023-03-06 13:32:51
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
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2020-06-21 10:27
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2020-06-21 10:28
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2020-06-21 10:29
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2020-06-21 10:31