
老師,像我公司沒有購進發(fā)票,成本我是暫估入賬的,如果公司后期一直不采購就沒有成本發(fā)票,那賬上的應付賬款就會一直掛賬,這可咋辦
答: 如果你成本暫估的, 后期一直沒有發(fā)票來 ,你可以沖銷暫估, 應付賬款就沖銷了
老師,你好!請問我成本暫估入賬,應付賬款已經(jīng)付后才收到發(fā)票該如何做賬?
答: 借應付賬款暫估貸主營業(yè)務成本, 借主營業(yè)務成本貸應付賬款,對方企業(yè) 借應付賬款對方企業(yè)貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,3月購買的原材料未付款未開發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進行賬務處理暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時候做的,借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01
答: 你好,你可以先借應付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發(fā)票來了,你直接把那個暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。









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