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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-05-16 11:17

1.暫估成本的會(huì)計(jì)分錄:
當(dāng)您收到貨物但發(fā)票尚未到達(dá)時(shí),您需要進(jìn)行暫估入庫(kù)。但通常不會(huì)直接暫估到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中,而是先暫估到“庫(kù)存商品”或類似的存貨科目中。


借:庫(kù)存商品 1000000
貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000000
同時(shí),如果您在暫估入庫(kù)的當(dāng)月已經(jīng)銷售了部分或全部暫估商品,您需要將銷售部分從庫(kù)存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中。


借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算)
貸:庫(kù)存商品 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算)
  1.收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:
當(dāng)您收到發(fā)票時(shí),需要沖銷之前的暫估入庫(kù)分錄,并根據(jù)發(fā)票金額重新入賬。
沖銷暫估入庫(kù):


借:庫(kù)存商品 -1000000
貸:應(yīng)付賬款-暫估 -1000000
根據(jù)發(fā)票重新入賬:


借:庫(kù)存商品 (根據(jù)發(fā)票金額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果適用)
貸:應(yīng)付賬款-***公司 (發(fā)票上的總金額)
  1.再次結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(如果之前已經(jīng)銷售了暫估商品):
如果您在暫估時(shí)已經(jīng)銷售了部分或全部商品,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么在收到發(fā)票并重新入賬后,不需要再次結(jié)轉(zhuǎn)相同的成本。但如果您在發(fā)票到達(dá)后繼續(xù)銷售了這些商品,您需要再次從庫(kù)存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中。


借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算)
貸:庫(kù)存商品 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算)

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-05-16 11:25

那 像做建筑工程的,暫估的成本  可能是租賃費(fèi)、或者勞務(wù) 之類的,并沒有商品,是不是就可以直接暫估到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

樸老師 解答

2024-05-16 11:35

同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)可以的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出納是對(duì)收付款業(yè)務(wù)簽字
2022-04-02 02:03:12
您好 沖銷暫估是負(fù)數(shù)表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
可以的,可以這么做的,借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2022-02-24 11:50:43
依描述, 你是銷售方吧?
2022-04-07 14:40:45
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