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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-03-12 10:44

你好,這個你金額是不是一致的?是不是跟你暫估的一樣?

luce 追問

2025-03-12 10:47

不是,有幾類發(fā)票,金額不一致,總的來說加起來還不足10萬的成本票

宋生老師 解答

2025-03-12 10:49

你好這樣子的話,你要紅字沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。

luce 追問

2025-03-12 10:49

比如,現(xiàn)在有收到一個業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票,怎么來做賬

宋生老師 解答

2025-03-12 10:50

你好,借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)付賬款。

luce 追問

2025-03-12 10:56

紅沖之前的,分錄怎么寫? 借:應(yīng)付賬款-暫估 10萬   貸:主營業(yè)務(wù)成本  10萬?(這個錄借方還是貸方)

宋生老師 解答

2025-03-12 10:57

你好,就是你這樣子做憑證,但是要用以前年度損益調(diào)整來替代主營業(yè)務(wù)成本。

luce 追問

2025-03-12 10:58

就是  借:應(yīng)付賬款-暫估 10萬   貸:以前年度損益調(diào)整  10萬?或者老師能不能幫忙寫個完整的分錄?

宋生老師 解答

2025-03-12 10:59

你好,對的,就是這樣子做憑證。

luce 追問

2025-03-12 11:01

然后就正常按發(fā)票來做賬是不是?這個以前年度損益調(diào)整科目上的余額就不管了是嗎?

宋生老師 解答

2025-03-12 11:05

你好,這個以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出納是對收付款業(yè)務(wù)簽字
2022-04-02 02:03:12
您好 沖銷暫估是負數(shù)表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
可以的,可以這么做的,借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2022-02-24 11:50:43
依描述, 你是銷售方吧?
2022-04-07 14:40:45
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