請(qǐng)問老師我們是一般納稅人糧食貿(mào)易企業(yè),第一季度 問
有真實(shí)的銷售,可以先暫估成本 答
老師3月份稅費(fèi)已經(jīng)申報(bào)交款,現(xiàn)在更正申報(bào)的話,有影 問
是的,是補(bǔ)差額的哈,已經(jīng)交的填寫在已交稅欄 答
越公司長投1526.35萬,2026年4月會(huì)完成對(duì)投資子公 問
同學(xué),你好 不需要更正越公司2025年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表 答
收到別的公司返還社保款,怎么做分錄? 問
您好,前面公司交了社保計(jì)入管理費(fèi)用了吧 答
老師,公司資金周轉(zhuǎn)困難,可以申請(qǐng)緩交稅款嗎 問
可以。 公司資金周轉(zhuǎn)困難,符合條件可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期繳納稅款,最長可緩交 3 個(gè)月。 答

開具增值稅專用發(fā)票不含稅價(jià)款78000元,怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,這個(gè)是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(1)全季酒店購進(jìn)一批全新床上用品并投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)30000元,增值稅率13%,貨款已轉(zhuǎn)賬付訖,按2年攤銷。(請(qǐng)寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄)
答: 您好,? 借 固定資產(chǎn) 30000? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 30000*13%=3900? 貸 銀行存款 33900
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
華貿(mào)公司以分期收款方式銷售產(chǎn)品10臺(tái)給某公司,每臺(tái)不含稅價(jià)6000元,貨物已經(jīng)發(fā)出。按合同規(guī)定貨款分3個(gè)月付清,本月25日為第一次付款日。開出增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅2600元,貨款尚未收到。請(qǐng)做出華貿(mào)公司發(fā)貨以及第一次付款日的會(huì)計(jì)分錄。
答: 借應(yīng)收賬款22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600









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