請問, 異常發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務(wù)領(lǐng)導,那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權(quán),金額99萬。A注資到B 問
同學您好,是的,借長期股權(quán)投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現(xiàn)在補 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師請問:我們有ABC三家公司,之前請了個兼職會計做內(nèi)賬,他是按項目來做,三家公司做一個賬里,還包含掛靠的單位都在其他應(yīng)收款下。然后收到的錢進主營業(yè)務(wù)收入,發(fā)生的成本進工程施工。他一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,只做了個流水賬。我接過來想重新弄下,但是如果要結(jié)轉(zhuǎn)損益和成本,那成本我是不是要把實際發(fā)生的從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中?另外三個公司名下的銀行他也是掛在其他應(yīng)收款中,我要不要給它調(diào)到銀行存款科目下?謝謝
答: 同學你好 這個可以的 計入主營業(yè)務(wù)成本
怎么理解,主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入呢
答: 具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前銷售商品確認了收入成本,借:銀行存款5000,應(yīng)收賬款2000,貸:主營業(yè)務(wù)收入7000;借:主營業(yè)務(wù)成本4000,貸:庫存商品4000,現(xiàn)在設(shè)備出現(xiàn)問題需要我方維修,無法確認收入做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)收入7000,貸:應(yīng)收賬款7000,借:發(fā)出商品4000,貸:主營業(yè)務(wù)成本4000,等設(shè)備維修后收到剩余2000貨款,借:應(yīng)收賬款5000,銀行存款2000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:主營業(yè)務(wù)成本4000,貸:發(fā)出商品4000,這樣處理可以嗎?我們是小規(guī)模免稅無預收賬款科目。
答: 同學,您好! 您的賬務(wù)處理有點問題,具體請參考 (1)確認收入 借:銀行存款 5000 應(yīng)收賬款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7000 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 4000 貸:庫存商品 4000 (2)退回維修 借:應(yīng)收賬款 -7000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -7000 同時,貨物退回 借:主營業(yè)務(wù)成本 -4000 貸:庫存商品 -4000 (3)貨物維修好后,收回余款 借:銀行存款 2000 應(yīng)收賬款 5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7000 同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 4000 貸:庫存商品 4000










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