
老師材料如果暫估入賬 暫估領(lǐng)用 后面要附有入庫單領(lǐng)料單嗎?等發(fā)票到了 在怎么處理呢 入庫單領(lǐng)料單 做一張紅字 做一個(gè)正數(shù)嗎
答: 暫估入庫領(lǐng)用需要有入庫單、出庫單 發(fā)票到了紅沖,暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再做發(fā)票的,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以的 紙質(zhì)的入庫單出庫單可以不用填寫的 只需要在系統(tǒng)里面入庫出庫就可以。
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,暫估材料入賬后下月沖回,要沖成本嗎
答: 你好,暫估和發(fā)票一致的可以不用沖成本,如果不一致的需要。








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