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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-09-16 09:03

那么就只有

借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配利潤

少兒 追問

2023-09-16 09:05

當(dāng)時掛的是:
借:材料 
貸:應(yīng)付賬款
不過距今 已經(jīng) 6年前了

家權(quán)老師 解答

2023-09-16 09:07

你那個材料早都生產(chǎn)出產(chǎn)品銷售了,就是物我寫的分錄

少兒 追問

2023-09-16 09:22

不是那個材料 本來沒有入庫,只是當(dāng)時 成本低,暫估進(jìn)的,而且 一直沒有票,等于虛的了,現(xiàn)在要怎么賬務(wù)處理?

家權(quán)老師 解答

2023-09-16 09:26

如果那個材料沒有虛估成本,那么直接原分錄紅沖就可以了

少兒 追問

2023-09-16 09:27

材料沒有入庫,但賬上有領(lǐng)用材料 ,等于有虛估成本了,所以6年后要沖紅,這怎么處理好?

家權(quán)老師 解答

2023-09-16 09:28

虛估了成本,就是我前邊寫的分錄

少兒 追問

2023-09-16 09:54

利潤分配-未分配利潤,這個科目 能用以前年度損益調(diào)整嗎?

家權(quán)老師 解答

2023-09-16 09:57

執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有那個以前年度損益調(diào)整科目

少兒 追問

2023-09-16 09:58

感謝老師的回復(fù)

家權(quán)老師 解答

2023-09-16 09:59

不客氣,祝你工作順利,周末愉快!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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相關(guān)問題討論
那么就只有 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-09-16 09:03:49
您好,這個是可以的哈,都這么做的
2022-01-17 13:44:06
您好,可以呀,因為發(fā)票來了以后這個暫估沖回,再按發(fā)票入賬,一正一負(fù)就當(dāng)是按發(fā)票記入的實際成本
2023-10-15 22:56:36
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-23 09:35:38
你好,暫估和發(fā)票一致的可以不用沖成本,如果不一致的需要。
2022-12-07 09:46:21
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