
你好,鄒老師。請(qǐng)問(wèn)材料已暫估入賬,但是對(duì)方又不開(kāi)票了,賬務(wù)如何處理?
答: 你好,做暫估入庫(kù)分錄的沖銷(xiāo),然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)分錄
沖銷(xiāo)原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)一下,幾年前的的暫估入賬的材料,現(xiàn)在無(wú)法有票,當(dāng)時(shí)也是沒(méi)有實(shí)質(zhì)的材料入庫(kù)的,請(qǐng)問(wèn)如何做賬務(wù)處理?
答: 那么就只有 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)







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