
本年一月原材料暫估入庫,二月已領(lǐng)用,三月收到發(fā)票紅沖暫估入賬原材料,請問之前已領(lǐng)用部分原材料,是否也需要紅沖?
答: 您好 請問暫估的金額跟發(fā)票金額一致么
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,原材料暫估入庫分錄怎么寫
答: 你好! 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估







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王瀝 追問
2019-07-08 08:55
bamboo老師 解答
2019-07-08 08:57
王瀝 追問
2019-07-08 08:58
bamboo老師 解答
2019-07-08 08:59
王瀝 追問
2019-07-08 09:01
bamboo老師 解答
2019-07-08 09:01