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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-08 11:30

你好
暫估入庫
借;原材料 ,   貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料  , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

鰻魚路燈 追問

2019-10-08 11:44

老師,其實我是剛剛發(fā)現(xiàn)8月份有一張購進(jìn)原材料的增值稅專用發(fā)票的購買方名稱開錯了,但在8月份已經(jīng)入賬和結(jié)賬了,如果8月不做暫估入庫,直接做采購入庫,分錄如圖,用錯的發(fā)票復(fù)印件和入庫入賬,然后等這個月收到正確的發(fā)票再做一筆紅沖后,再做一筆正確的,這樣可以嗎?還是一定得先做暫估入庫?

鄒老師 解答

2019-10-08 11:46

你好,有發(fā)票就不需要做暫估入庫的

鰻魚路燈 追問

2019-10-08 11:57

這張8月份的錯的發(fā)票得退回供應(yīng)商去沖紅啊,但我可以用復(fù)印件先入賬嗎?到時收到正確的發(fā)票是10月份了,就再做一筆紅沖和一筆藍(lán)字的,這樣做可以嗎?

鄒老師 解答

2019-10-08 11:59

你好
退回供應(yīng)商 的情況下,可以先用復(fù)印件入賬
然后10月份再做一筆紅沖和一筆藍(lán)字的分錄

鰻魚路燈 追問

2019-10-08 12:17

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-08 12:54

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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2019-10-08 11:30:22
你好! 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
你好,這個就是借:原材料 貸應(yīng)付賬款——暫估入庫款
2021-11-23 15:44:59
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-23 09:35:38
您好!借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸庫存商品-暫估等。 收到發(fā)票后沖減上面的預(yù)估,然后做正確的。
2017-03-27 10:39:43
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