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送心意

venus老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2023-01-10 17:00

紅沖12月份暫估再做一比分錄

林霧 追問

2023-01-10 17:05

12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。
12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;
1月沖紅:借:原材料-113;貸:應(yīng)付賬款-暫估-113。
借生產(chǎn)成本-直接材料-113,貸:原材料-113;
收到發(fā)票:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。
借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;

venus老師 解答

2023-01-10 17:10

收到了發(fā)票就是借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸應(yīng)付賬款

林霧 追問

2023-01-10 17:15

12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。
12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;
1月沖紅:借:原材料-113;貸:應(yīng)付賬款-暫估-113。
借生產(chǎn)成本-直接材料-113,貸:原材料-113;
收到發(fā)票:原材料100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。
借生產(chǎn)成本-直接材料100,貸:原材料100;
生產(chǎn)成本和原材料都有差額13了?

venus老師 解答

2023-01-10 17:16

12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。
12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;
1月沖紅:借:原材料-113;貸:應(yīng)付賬款-暫估-113。

收到發(fā)票:原材料100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13;貸:應(yīng)付賬款113。

林霧 追問

2023-01-10 17:18

原材料余額負(fù)數(shù)13,可以嗎

venus老師 解答

2023-01-10 17:21

同學(xué)想請問你們就進(jìn)113領(lǐng)用113嗎

林霧 追問

2023-01-10 17:23

12月全部用完了

林霧 追問

2023-01-10 17:24

12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。
12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料100,貸:原材料100;(原材料借方差額13)
1月沖紅:借:原材料-113;貸:應(yīng)付賬款-暫估-113。

收到發(fā)票:原材料100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13;貸:應(yīng)付賬款113。(原材料借方差額-13)這樣?

venus老師 解答

2023-01-10 17:31

12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。
12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料100,貸:原材料100;(原材料借方差額13)
1月沖紅:借:原材料-113;貸:應(yīng)付賬款-暫估-113。

收到發(fā)票:原材料100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13;貸:應(yīng)付賬款113。(原材料借方差額-13)這樣?

venus老師 解答

2023-01-10 17:32

你好這樣沒錯(cuò),同學(xué)

林霧 追問

2023-01-10 17:43

終于搞明白了,謝謝老師

venus老師 解答

2023-01-10 18:02

好的同學(xué)。祝你生活愉快

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相關(guān)問題討論
年底暫估入賬,年后沖回這個(gè)分錄是正確的。
2023-01-10 17:09:10
紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05
你好,你單位有針對這個(gè)暫估取得對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票嗎??
2023-12-07 08:54:55
你好!直接做,暫估不用管稅的問題
2018-08-24 11:19:50
您好,可以的,如果是材料已收到,沒有收到發(fā)票的,最好先入原材料,再領(lǐng)用時(shí)入合同成本。月底再結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本處理。
2018-10-15 23:13:30
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