企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù) 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發(fā)票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。12月領用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;1月沖紅:借:原材料113(負數(shù));貸:應付賬款-暫估113(負數(shù))。借生產成本-直接材料113(負數(shù)),貸:原材料113(負數(shù));1月收到發(fā)票:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;請問年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的嗎?
答: 年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的。
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發(fā)票時: 如何入賬?
答: 紅沖12月份暫估再做一比分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入庫是借原材料應交稅費 貸應付賬款,還是直接借原材料,貸應付賬款
答: 你好!直接做,暫估不用管稅的問題









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