
申報(bào)增值稅時(shí),稅控服務(wù)費(fèi)減免,只填了增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,沒(méi)填增值稅附表4,然后申報(bào)成功了,這個(gè)要去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎
答: 你好,最好是更正申報(bào),你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧?
物業(yè)公司收取暖費(fèi)免征增值稅,需要稅務(wù)局備案嗎?如何填寫申報(bào)報(bào)?填到 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,選擇公告2023 56號(hào)嗎?增值稅減免稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)在主表中不顯示嗎?
答: 您好,不需要備案,是填到增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,選擇公告2023 56號(hào),會(huì)在主表顯示
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票免增值稅了,增值稅申報(bào)主表里填寫到小微企業(yè)免稅銷售額,那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表附表里是否需要填寫呢
答: 同學(xué),你好 不需要的









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