
物業(yè)公司收取暖費免征增值稅,需要稅務(wù)局備案嗎?如何填寫申報報?填到 增值稅減免稅申報明細表,選擇公告2023 56號嗎?增值稅減免稅申報表的數(shù)據(jù)在主表中不顯示嗎?
答: 不需要的 一般納稅人還是小規(guī)模 顯示
物業(yè)公司收取暖費免征增值稅,需要稅務(wù)局備案嗎?如何填寫申報報?填到 增值稅減免稅申報明細表,選擇公告2023 56號嗎?增值稅減免稅申報表的數(shù)據(jù)在主表中不顯示嗎?
答: 主表不需要單獨填寫吧?不顯示是不是系統(tǒng)問題?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 能問一下現(xiàn)在不是普票免稅圖一填完這些 ,增值稅減免稅申報表不是不用填么 為什么還會有圖2這個提示呢
答: 你好,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次。 合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應(yīng)欄次。









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