請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

請問下老師,我司在去年取得一張進(jìn)項(xiàng)專票,當(dāng)月已認(rèn)證抵扣,后來在次月發(fā)現(xiàn)此張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)抵,就在次月給進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了;但是在今年對方給我司開具了紅字發(fā)票,并退了款項(xiàng),我司今年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報表上應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 您好,今年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報附2表 第20行填本次紅沖發(fā)票金額 上年次月的申報表附二要去大廳更正申報了,自已報不了,再本次的紅票和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)申報表
我們公司2021年收到過合計28863.58元的紅字發(fā)票,我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在風(fēng)控顯示我們公司有兩項(xiàng)異常,其中一項(xiàng)為“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警”,我應(yīng)該怎么做報告說明解釋
答: 你好,是按照簡易+免稅的銷售額占比轉(zhuǎn)的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
早上好老師,客戶開給我們的紅字發(fā)票,我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時候應(yīng)該在20行填寫對么?
答: 是的,就是那樣處理的哈









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