
請問下老師,我司在去年取得一張進項專票,當月已認證抵扣,后來在次月發(fā)現(xiàn)此張發(fā)票進項稅額不應(yīng)抵,就在次月給進項稅額轉(zhuǎn)出了;但是在今年對方給我司開具了紅字發(fā)票,并退了款項,我司今年的進項稅額轉(zhuǎn)出申報表上應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 您好,今年的進項稅額轉(zhuǎn)出申報附2表 第20行填本次紅沖發(fā)票金額 上年次月的申報表附二要去大廳更正申報了,自已報不了,再本次的紅票和進項轉(zhuǎn)申報表
我們公司2021年收到過合計28863.58元的紅字發(fā)票,我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在風(fēng)控顯示我們公司有兩項異常,其中一項為“進項稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警”,我應(yīng)該怎么做報告說明解釋
答: 你好,是按照簡易+免稅的銷售額占比轉(zhuǎn)的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
早上好老師,客戶開給我們的紅字發(fā)票,我做進項稅額轉(zhuǎn)出的時候應(yīng)該在20行填寫對么?
答: 是的,就是那樣處理的哈








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2022-07-28 16:32
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