
請問下老師,我司在去年取得一張進(jìn)項專票,當(dāng)月已認(rèn)證抵扣,后來在次月發(fā)現(xiàn)此張發(fā)票進(jìn)項稅額不應(yīng)抵,就在次月給進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了;但是在今年對方給我司開具了紅字發(fā)票,并退了款項,我司今年的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報表上應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 您好,今年的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報附2表 第20行填本次紅沖發(fā)票金額 上年次月的申報表附二要去大廳更正申報了,自已報不了,再本次的紅票和進(jìn)項轉(zhuǎn)申報表
我們公司2021年收到過合計28863.58元的紅字發(fā)票,我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在風(fēng)控顯示我們公司有兩項異常,其中一項為“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警”,我應(yīng)該怎么做報告說明解釋
答: 你好,是按照簡易+免稅的銷售額占比轉(zhuǎn)的嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
早上好老師,客戶開給我們的紅字發(fā)票,我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時候應(yīng)該在20行填寫對么?
答: 是的,就是那樣處理的哈








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陸 追問
2022-03-09 11:29
郭老師 解答
2022-03-09 11:30