老師你好,我們是純外貿(mào)企業(yè),有個(gè)商品退稅率是13%,但我在擎天中輸入計(jì)稅金額后,系統(tǒng)自動(dòng)生成的稅額和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅額相差0.01,我就把擎天中的稅額修改了,改成和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅額一致,但我自檢申報(bào)時(shí),有不可跳過(guò)的疑點(diǎn),(如圖所示),這個(gè)我應(yīng)該怎么處理呀

負(fù)責(zé)的涼面
于2022-04-29 09:18 發(fā)布 ??582次瀏覽

- 送心意
丁丁
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-29 10:59
同學(xué),你好!有差異是很正常的,要以系統(tǒng)上自動(dòng)生成的稅額為準(zhǔn),系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)得稅額是不能更改的。
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同學(xué),你好!有差異是很正常的,要以系統(tǒng)上自動(dòng)生成的稅額為準(zhǔn),系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)得稅額是不能更改的。
2022-04-29 10:59:58
你好,不是進(jìn)項(xiàng)稅額,不同產(chǎn)品退稅率不一樣,可以網(wǎng)上搜到
2022-01-20 13:01:39
你好,這個(gè)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅你要正常認(rèn)證,抵扣你內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅后,還用沒(méi)抵扣完的才退稅的。
2022-06-08 14:42:48
您好!進(jìn)項(xiàng)稅額比可退稅額少,退稅退少的部分。當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額.
免抵稅額:
借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)納稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
2023-03-03 21:33:10
您好,王老師不在線,我來(lái)回答一下好不好呀,1.這個(gè)月把出口發(fā)票開(kāi)出來(lái)不需要交稅。因?yàn)槟銈児境隹谀ú璺圻m用增值稅“免抵退”政策,出口環(huán)節(jié)本身免征銷(xiāo)項(xiàng)稅,而且這個(gè)月沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)就沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅,應(yīng)納稅額是銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)稅為0,進(jìn)項(xiàng)稅有1941.1元,算下來(lái)應(yīng)納稅額是0-1941.1=-1941.1元,是負(fù)數(shù),所以不用交稅,還能就現(xiàn)有的1941.1元進(jìn)項(xiàng)稅申請(qǐng)退稅。
2,不可以等進(jìn)項(xiàng)票超過(guò)15201.94元再去退稅。雖然你們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票少,但出口退稅有規(guī)定的申報(bào)期限,9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)完成申報(bào),不能攢著進(jìn)項(xiàng)票以后再退;而且實(shí)際退稅不是看進(jìn)項(xiàng)票總金額是否超過(guò)理論最大退稅額,而是看當(dāng)期期末留抵稅額(也就是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅減銷(xiāo)項(xiàng)稅的余額)和當(dāng)期免抵退稅額(這里就是15201.94元)的大小,當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額時(shí),當(dāng)期應(yīng)退稅額就是當(dāng)期期末留抵稅額,所以現(xiàn)在有1941.1元進(jìn)項(xiàng)稅,只要在申報(bào)期內(nèi),就可以先按這個(gè)金額申報(bào)退稅,后續(xù)取得更多與這筆出口業(yè)務(wù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅,也能在申報(bào)期內(nèi)繼續(xù)申報(bào)退稅,不用等進(jìn)項(xiàng)票超過(guò)15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
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