沒做稅務(wù)登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛(wèi)浴的,經(jīng)營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經(jīng)營范圍就能開 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調(diào)增項,這個調(diào)增項直接用未彌補 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

老師好,我想問下我們是做新能源汽車配件的代加工企業(yè),沒有原材料,成本主要是公司的人工成本,但是增值稅這塊,進(jìn)項發(fā)票很少,之前是機器設(shè)備,但是現(xiàn)在設(shè)備的進(jìn)項發(fā)票抵扣完了,請問像我們這種企業(yè),哪些可以作為進(jìn)項(除了設(shè)備,刀具);怎么能夠合理避稅?
答: 同學(xué)你好 只要是生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的都可以 福利費招待費的不可以抵扣
老師,我這邊有一個加工企業(yè)小規(guī)模小微企業(yè),銷項是增值稅專用發(fā)票1%,進(jìn)項是13%的增值稅發(fā)票,這樣合理嗎
答: 您好,是可以的,但是進(jìn)項稅額不可以抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我在一家物業(yè)管理公司上班,屬于外包業(yè)務(wù),一般納稅人,開具6個點專票給客戶,自己的成本都是人員工資社保,費用很少,進(jìn)項票就很少,這樣的話就會交很多增值稅和附加稅,應(yīng)該怎么處理可以合理的避稅,讓企業(yè)少交增值稅和附加稅呢?
答: 需要取得足夠。需要取得足夠的進(jìn)項,少交增值稅 成本費用多一些,利潤少一些,可以少交所得稅。








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樸老師 解答
2022-04-25 09:40