老師,勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi),可以 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,忘記開上個(gè)月外銷的發(fā)票了,有 問
直接補(bǔ)開就行,不耽誤退稅: 1.?這個(gè)月正常補(bǔ)開出口發(fā)票,日期填當(dāng)月 2.?匯率按出口當(dāng)月1號的匯率 3.?備注寫上報(bào)關(guān)單和出口日期 4.?增值稅申報(bào)做對應(yīng)調(diào)整,退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報(bào) 只要在出口次年4月前申報(bào),就沒問題。 答
老師,這個(gè)涉外申報(bào)收入單是不是外匯收到了,銀行這 問
不是銀行申報(bào)才到賬,是錢先到待核查賬戶,申報(bào)通過后才能用。 涉外收入申報(bào)單自己在網(wǎng)銀就能打印,不用去銀行拿。 你直接在網(wǎng)銀國際業(yè)務(wù)模塊打印即可。 答
老師下午好,所得稅和印花稅怎么計(jì)提 問
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 答
老師,我還是想請問一下工會(huì)的賬具體應(yīng)該怎么做,比 問
公司轉(zhuǎn)錢到工會(huì) 借:管理費(fèi)用 — 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 工會(huì)發(fā)福利(工會(huì)賬) 借:職工活動(dòng)支出 — 慰問費(fèi) 貸:銀行存款 個(gè)稅 合規(guī)限額內(nèi)的工會(huì)福利,不用并入工資報(bào)個(gè)稅 超標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)現(xiàn)金 / 購物卡,部分地區(qū)要求代扣個(gè)稅 答

如何增加企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅,使企業(yè)的增值稅減少
答: 首先你就是盡可能的讓你支付出去的錢都開那個(gè)專用發(fā)票進(jìn)來。其次的話,就看一下你能不能自已成立一些核定征收的個(gè)體戶之類的,為你開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
老師您好,我們的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減報(bào)的增值稅,附加稅還可以減免50%嗎?
答: 你好,小型微利企業(yè)的可以的,這兩個(gè)不沖突。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們開給甲方十萬對應(yīng)稅額比如是8256。我們分包給乙方。支付的金額是要扣除管理費(fèi)。和我們開給甲方承擔(dān)的增值稅附加稅。如果我們收了甲方十萬。我們應(yīng)該支付給乙方是10萬-管理費(fèi)比如等于92000。我們收到乙方開票進(jìn)項(xiàng)稅額是7596。乙方還需要承擔(dān)8256-7596=660的增值稅。79.2的附加稅。我實(shí)際要支付給乙方92000-660-79.2元。乙方開這個(gè)金額的票給我。但是問題來了。這樣的話乙方開的票92000我實(shí)際支付92000-660-79.2。有沒有方法可以開票和支付金額對得上呢?
答: 要使開票金額和實(shí)際支付金額對上,可以考慮以下兩種方法: 方法一: 調(diào)整管理費(fèi)的計(jì)算方式。在計(jì)算應(yīng)支付給乙方的金額時(shí),將乙方需要承擔(dān)的增值稅和附加稅也考慮在管理費(fèi)中,這樣乙方開具的發(fā)票金額就是實(shí)際應(yīng)支付的金額。 方法二: 與乙方協(xié)商,讓乙方按照扣除增值稅和附加稅后的凈額開具發(fā)票。例如,乙方原本應(yīng)開 92000 元的發(fā)票,現(xiàn)在改為開 92000 - 660 - 79.2 = 91260.8 元的發(fā)票,這樣實(shí)際支付金額和發(fā)票金額就能對應(yīng)上。








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