
發(fā)票紅沖,已抵扣的進(jìn)項做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當(dāng)月無銷項,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進(jìn)項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出增值稅申報表怎么填,填哪行
答: 你好,附表 2和主表對應(yīng)下面有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,你對應(yīng)進(jìn)去填寫就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,公司出口貨物一臺打標(biāo)機(jī),正常是走報關(guān)然后做出口退稅13%的。但是這個出口貨物沒有報關(guān),請問下這個業(yè)務(wù)是屬于外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷,計提銷項稅額,還是做免稅但不退稅處理(增值稅申報表上做免稅申報,相應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入成本)
答: 你好沒有報關(guān)就是視同內(nèi)銷處理,計算銷項稅額抵扣進(jìn)項稅額









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祿lu 追問
2022-04-13 09:29
暖暖老師 解答
2022-04-13 09:30