
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
老師 期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額嗎?
答: 你好,對(duì)的是的,是這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表上上期留抵稅額是什么意思?對(duì)應(yīng)我們賬上這個(gè)數(shù)據(jù)到哪查呢?
答: 你好,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額。









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優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2023-06-06 17:13
樸老師 解答
2023-06-06 17:18