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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-04-11 21:23

借方指稅控盤服務費發(fā)生時,借管理費用負數(shù)借應交稅費正數(shù)
貸方表示實際抵扣稅的時候,貸減免稅額減少了應交增值稅的金額

晨曦 追問

2022-04-11 21:28

老師如果借管理費用負數(shù) 借應交稅費減免稅額
是說明還沒實際抵扣呢么
如果買稅控盤 我們不需要實際抵扣 直接就是全額抵扣稅么

小鎖老師 解答

2022-04-11 21:28

嗯對,就是這個意思的

晨曦 追問

2022-04-11 21:30

可以做借應交稅費減免稅  貸管理費用么

晨曦 追問

2022-04-11 21:31

老師進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思 這個是在貸方么

小鎖老師 解答

2022-04-11 21:31

進項稅轉(zhuǎn)出就是說不能抵扣了的意思

晨曦 追問

2022-04-11 21:33

上面那句話 老師可貸管理費用么

小鎖老師 解答

2022-04-11 21:34

可以啊,相當于管理費用少了

晨曦 追問

2022-04-11 21:45

借應交稅費減免稅額這個   到底抵沒抵扣    這筆是要抵扣 還是怎么回事

小鎖老師 解答

2022-04-11 21:45

這個是企業(yè)選擇,可以抵扣,也可以不抵扣,抵扣的話就沖管理費用

晨曦 追問

2022-04-11 21:50

借應交稅費減免稅貸管理費用  這就是抵扣了嗎 老師有什么辦法看出來抵扣了嗎,我不會看抵扣了嗎

小鎖老師 解答

2022-04-11 21:50

你這個是抵扣的,但是費用沖了

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借方指稅控盤服務費發(fā)生時,借管理費用負數(shù)借應交稅費正數(shù) 貸方表示實際抵扣稅的時候,貸減免稅額減少了應交增值稅的金額
2022-04-11 21:23:54
一、“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目有負數(shù),那是做錯誤賬了。 取得進項稅發(fā)票的紅字發(fā)票,是做“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目的賬務處理。 二、減免稅費有負數(shù),那估計是重新減免稅后,沖銷導致的。
2021-01-15 17:26:56
同學您好,減免稅額就是減免的,不用繳納的稅款金額
2022-04-17 13:54:37
可以的可以把它結(jié)轉(zhuǎn)的、結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-24 09:44:42
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:銀行存款 500 應交稅費-應交增值稅-減免稅額500
2018-09-20 11:20:51
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