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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-10-23 09:24

你好,對的是的,你你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅就可以的,你是一般納稅人嗎。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:27

是 一般納稅人, 不能轉(zhuǎn)到未交增值稅金額吧,這個是需要繳納的金額吧,  我把他轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,那這個科目的余額 就一直留在賬戶余額中嗎,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅三十多萬了

郭老師 解答

2023-10-23 09:30

你好,這個是抵扣的,借應(yīng)交稅費,未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅款,
銀行存款
抵扣了做這個。為了讓你少交稅款呀。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:31

如果轉(zhuǎn)出的話 需要怎么做分錄呢, 借方:轉(zhuǎn)出未交增值稅,840  貸方:減免稅額 840   是嗎, 那應(yīng)交增值稅余額那個280元 今年做的 ,怎么辦

郭老師 解答

2023-10-23 09:31

對的,是的,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)也不晚。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:34

已交稅金借方一直四千多,之前不知道怎么弄的,正常這里是不是0余額才對, 這個怎么調(diào)整呢,還有進銷項余額都很大,直接都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,一直在余額里,還是需要轉(zhuǎn)出呢

郭老師 解答

2023-10-23 09:35

你看一下都有哪些有余額,你每個月核對一下進項銷項是不是對的。

郭老師 解答

2023-10-23 09:35

交稅金,這個是當月繳納當月的,你們是嗎?

郭老師 解答

2023-10-23 09:35

已交稅金,這個是當月繳納當月的,你們是嗎?

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:38

十月份中旬 繳納的是9月份計提的, 應(yīng)該都是這樣的呀, 9月份 的申報表 ,都是次月申報, 我們就是次月繳納上月的增值稅。  我們平時不用已交稅金這個科目。 這個科目什么情況下會產(chǎn)生余額,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢,  每月進銷項對, 就是每月每年 每月結(jié)轉(zhuǎn)過

郭老師 解答

2023-10-23 09:39

哦,那你查一下什么原因吧。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:41

正常已交稅金,和進銷項都是0金額嗎, 進銷項余額 怎么處理呢

郭老師 解答

2023-10-23 09:46

進項、銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:52

那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方金額三十多萬, 每月做完轉(zhuǎn)出未交增值稅,都需要轉(zhuǎn)到已交稅金科目是嗎 , 轉(zhuǎn)出未交增值稅0余額才對?  那轉(zhuǎn)到已交稅金科目, 那已交稅金科目有余額怎么辦, 具體的結(jié)轉(zhuǎn)科目分錄 幫忙列下唄

郭老師 解答

2023-10-23 09:52

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費、已交稅金。

郭老師 解答

2023-10-23 09:53

那你看下你們單位是不是有留底的。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:54

老師 我們轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額三十多萬, 這樣做分錄,我們借方余額更大呀, 那已交稅金這樣也有余額

郭老師 解答

2023-10-23 09:56

你好,已交稅金的余額是多少?

為幸福努力 追問

2023-10-23 10:02

已交稅金 借方四千多, 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方三十多萬, 進項稅額 余額也很大, 平時不用已交稅金, 如果有需要繳納增值稅, 都是先計提 借方轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸方,未交增值稅,  次月繳納時候, 借方 未交增值稅, 貸方 銀行存款, 這樣做對嗎,  看看截圖那么多余額 哪些科目余額該調(diào)整呢

郭老師 解答

2023-10-23 10:05

那你把這個4000多的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,剩下的就是在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,如果是在借方有余額的,你去查一下你賬上的進項和銷項,和申報表里面的進項銷項是不是一樣的,我懷疑你這里邊有沒認證的發(fā)票,你做到了進項里面。

為幸福努力 追問

2023-10-23 10:11

老師 進項借方余額就是每月累計的金額,  銷項稅額就是每年累計的貸方金額,每月認證錯。 這個是不是每月需要做什么樣的分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下, 或者每年年底的時候, 進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)一下呢。 還是一直留在余額里面

郭老師 解答

2023-10-23 10:14

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

為幸福努力 追問

2023-10-23 10:20

好的老師, 這樣做分錄到最后余額都是0是嗎, 那結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項 每月結(jié)轉(zhuǎn)一次好,還是每年結(jié)轉(zhuǎn)一次,  截圖上面別的稅額的余額  沒什么問題吧

郭老師 解答

2023-10-23 10:23

對的,是的,沒有問題的。

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你好,對的是的,你你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅就可以的,你是一般納稅人嗎。
2023-10-23 09:24:27
同學你好,可以這樣做的。
2022-01-11 00:02:26
同學,您好,這個沒有具體規(guī)定的。增值稅減免稅額的分錄可以在季度末寫,也可以在確定符合減免條件并實際享受減免時進行賬務(wù)處理,具體時間可根據(jù)企業(yè)的財務(wù)核算習慣和實際情況來定。
2024-09-30 14:24:01
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結(jié)到應(yīng)交稅費—未交增值稅.。 1、結(jié)時轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 2、交納時:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 3、應(yīng)交稅費—未交增值稅不是登記在應(yīng)交增值稅明細賬內(nèi)的,它不是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的三級科目,而是應(yīng)交稅費明細賬的二級科目。
2023-12-08 15:21:26
同學您好。 應(yīng)交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33
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