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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-07-08 17:07

同學你好
轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以了
采用直接減免方法的,企業(yè)得到減免時的會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:補貼收入

純真的大地 追問

2022-07-08 17:14

這樣借方不是有減免稅款的余額。。。這個借方的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)

純真的大地 追問

2022-07-08 17:16

這樣做的話,借方不是還是有余額嗎

樸老師 解答

2022-07-08 17:18

同學你好
沖減了就可以

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同學你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以了 采用直接減免方法的,企業(yè)得到減免時的會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:補貼收入
2022-07-08 17:07:00
你好,跟進項沒有關(guān)系的哈,只跟免稅的銷售業(yè)務(wù)有關(guān)。比如農(nóng)產(chǎn)品,就是自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售額
2023-09-23 10:09:52
同學您好,減免稅款的期末確認為營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-政府補助
2022-02-15 14:44:12
你好,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入-減免稅額。
2023-07-11 16:26:00
您好 是季末的時候做 分錄正確的
2022-04-14 15:33:48
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