如果這個月只有進項,要做分錄的話,應該怎么做?如果只有銷項,要做怎樣的分錄?進項大于銷項,和,銷項大于進項,分別是怎樣的分錄?哪位老師能給講解的清楚一點?請不要自相矛盾的給出不負責任的答案。謝謝
Αиじǐ灬仧寶.
于2022-04-11 15:12 發布 ??934次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2022-04-11 15:24
你好!只有進項,比如你購進材料,做借原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款等。
只有銷項,確認收入的時候確認銷項就可以了,
進項大于銷項不需要做分錄,銷項大于進項,按銷項與進項的差,做
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
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?你好!只有進項,比如你購進材料,做借原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款等。
只有銷項,確認收入的時候確認銷項就可以了,
進項大于銷項不需要做分錄,銷項大于進項,按銷項與進項的差,做
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2022-04-11 15:24:56
進項大于銷項的話,月底可以不用做結轉憑證
2020-06-20 08:30:48
沒問題,請你具體說一下,首先,當月進項大于銷項,則需要用銷項金額認證,然后再做現金進項認證分錄。認證分錄應該如下:
2023-03-22 16:15:14
您好
進項稅額大于銷項稅額 可以不做賬務處理
如果要寫分錄 可以這樣寫
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2021-12-13 22:30:48
您好,不需要做賬,直接在申報表上填上留底金額就可以了
2023-08-01 10:17:48
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