如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額那會計分錄怎樣做呢?如果當(dāng)月有留底稅那留底稅的會計分錄怎么做

外向的大炮
于2021-12-13 22:30 發(fā)布 ??2337次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-12-13 22:30
您好
進(jìn)項稅額大于銷項稅額 可以不做賬務(wù)處理
如果要寫分錄 可以這樣寫
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2022-01-10 18:21:28
您好
進(jìn)項稅額大于銷項稅額 可以不做賬務(wù)處理
如果要寫分錄 可以這樣寫
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-12-13 22:30:48
會形成留抵,可不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2023-08-01 16:11:32
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023-04-22 22:44:15
您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)509653.88貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-03-26 12:40:12
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