老師,如果當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,我做了結(jié)轉(zhuǎn),但是上月留底,進(jìn)項(xiàng)加上留底要比銷項(xiàng)大,那么怎么做分錄呢

安
于2020-06-20 08:21 發(fā)布 ??1248次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-06-20 08:30
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,月底可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,月底可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2020-06-20 08:30:48
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-02-18 16:40:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-01-14 14:02:00
你好? 發(fā)你期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-11 17:19:51
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