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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-16 15:30

進(jìn)項稅大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)的

小楊 追問

2020-06-16 15:31

月底不結(jié)轉(zhuǎn),年末也不清零嗎?

辜老師 解答

2020-06-16 16:00

是的,進(jìn)項稅大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

小楊 追問

2020-06-16 16:24

我說的不結(jié)轉(zhuǎn)是不轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅,年末清零呢做不做,假如銷項80,進(jìn)賬180,年末留底80,下面的分錄做的對嗎?

小楊 追問

2020-06-16 16:24

這樣做對嗎?

辜老師 解答

2020-06-16 16:39

這樣的結(jié)轉(zhuǎn)也可以不用處理的

小楊 追問

2020-06-16 16:55

那要是做呢,不對?

小楊 追問

2020-06-16 17:12

當(dāng)年沒有交稅一直有留底的情況

辜老師 解答

2020-06-16 18:05

做也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

小楊 追問

2020-06-16 21:22

不對吧,不交稅怎么會轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?

辜老師 解答

2020-06-16 21:22

形成轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額,這個就是留底稅額了

小楊 追問

2020-06-16 21:24

老師能不能做個分錄看看

辜老師 解答

2020-06-17 08:14

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅

小楊 追問

2020-06-17 08:52

老師,是我用紅筆做的這筆分錄嗎?

辜老師 解答

2020-06-17 09:19

是的,就是這樣賬務(wù)處理的

小楊 追問

2020-06-17 13:59

這樣的分錄清零年末做一次就行是吧?平時每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅對嗎?

辜老師 解答

2020-06-17 14:39

這個就是每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

小楊 追問

2020-06-17 14:55

這是聽學(xué)堂老師講的課,紅筆劃的沒有聽明白,感覺和老師說的不太一樣

小楊 追問

2020-06-17 14:55

為什么要扣除留底稅額的

辜老師 解答

2020-06-17 14:59

那這個就是月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊

小楊 追問

2020-06-17 15:09

為什么要扣除留底稅額然后在清零啊

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進(jìn)項稅大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-06-16 15:30:55
您好 當(dāng)有的月進(jìn)項大于銷項的時候,不需要做結(jié)轉(zhuǎn),要年底進(jìn)項和銷項清零還可以的
2020-06-20 07:40:26
同學(xué)你好 按照銷項稅額的金額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2020-06-20 10:46:11
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?, 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2022-01-12 11:28:01
你好? 發(fā)你期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-11 17:19:51
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