老師,進(jìn)項大于銷項月底不做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,年末清零怎么做分錄?

小楊
于2020-06-16 15:30 發(fā)布 ??1417次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-06-16 15:30
進(jìn)項稅大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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進(jìn)項稅大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-06-16 15:30:55
您好
當(dāng)有的月進(jìn)項大于銷項的時候,不需要做結(jié)轉(zhuǎn),要年底進(jìn)項和銷項清零還可以的
2020-06-20 07:40:26
同學(xué)你好
按照銷項稅額的金額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2020-06-20 10:46:11
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?,
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2022-01-12 11:28:01
你好? 發(fā)你期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-11 17:19:51
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