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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-14 08:48

新年好,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200,
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)100,
應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減)100*10%
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)90

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你好? 發(fā)你期末結轉的分錄? 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-11 17:19:51
新年好,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)100, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減)100*10% 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)90
2022-02-14 08:48:27
你好,年末需要做結轉清零。
2018-01-10 19:36:56
進項大于銷項的話,月底可以不用做結轉憑證
2020-06-20 08:30:48
一般納稅人賬務處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 同時結轉銷售成本, 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。 月末結相關收入和成本, 借:主營業(yè)務收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業(yè)務成本。 月底進項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
2022-01-06 11:31:51
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