老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
報(bào)個(gè)稅,公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn),也不是全部人 問
你好,工資是發(fā)放后申報(bào),平日可以零申報(bào)沒發(fā)放時(shí) 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報(bào)的所得稅預(yù)交表,提示的營業(yè)外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業(yè)外收入那里,你營業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報(bào)就行,據(jù)實(shí)填報(bào) 答

老師,我在學(xué)習(xí)手工記賬,應(yīng)付職薪酬-職工工資,有一應(yīng)付職工薪酬-職工福利,這兩個(gè)應(yīng)該如何登賬,分別登賬,三欄帳嗎?
答: 您好,是的,是的,需要設(shè)置兩個(gè)明細(xì)科目,是用三欄明細(xì)賬的
老師,你好,我想問一下,去年6月份的工資未計(jì)提,11月份多發(fā)了600工資。然后12月底計(jì)提了12月的工資,22年1月份發(fā)放了12月的工資。會(huì)計(jì)手工賬所做出應(yīng)付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調(diào)整 沒有補(bǔ)計(jì)提,之前的會(huì)計(jì)沒有補(bǔ)計(jì)提21年6月的,現(xiàn)在是22年了。11月份多發(fā)的未計(jì)提。已經(jīng)發(fā)下去了
答: 您好,會(huì)計(jì)做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制,按期計(jì)提,但是個(gè)人所得稅是發(fā)放次月申報(bào)
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用應(yīng)付賬款可以沖減應(yīng)付職工薪酬嗎? 比如 借:應(yīng)付賬款 -2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000
答: 你好同學(xué) 分錄可以這樣做,但是您的具體業(yè)務(wù)是啥呢
請問年報(bào)職工薪酬賬載金額,是填寫應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額。還是應(yīng)付職工薪酬--職工工資貸方發(fā)生額
我們公司員工到其他公司進(jìn)行協(xié)助1個(gè)月,收到的款項(xiàng)應(yīng)該怎么做賬啊,可以直接沖抵應(yīng)付職工薪酬嗎







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