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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-07 08:27

需要錄入期初數(shù)據(jù),但是應(yīng)付職工薪酬可以不用分部門的,所有的部門都在一個科目里面,應(yīng)付職工薪酬這個科目就行。

咸魚。 追問

2022-03-07 09:56

應(yīng)收票據(jù)是指什么?期初建賬別人欠我們的進(jìn)項票是按客戶分,還是填總數(shù)。

郭老師 解答

2022-03-07 09:58

您好,這個就是你們單位收到的銀行承兌匯票。

郭老師 解答

2022-03-07 09:58

你好,需要按照客戶明細(xì)來分。

咸魚。 追問

2022-03-07 12:27

那期初建賬別人欠我們的專票該怎么去數(shù),記到哪個科目下面呢?

郭老師 解答

2022-03-07 12:35

你好,應(yīng)該是應(yīng)付賬款暫估,你看下你沒有發(fā)票,賬務(wù)處理做的是哪一個?

咸魚。 追問

2022-03-07 12:38

期初建賬時這個沒有收到的發(fā)票該怎么入賬?

郭老師 解答

2022-03-07 12:40

你好,正常的分錄應(yīng)該是借原材料貸,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款有余額,然后你的原材料也有余額。

咸魚。 追問

2022-03-07 12:42

這個我知道,這個是正常的記賬。我說的是現(xiàn)在建賬,期初的的這個應(yīng)收的進(jìn)項應(yīng)該記到哪個科目?

郭老師 解答

2022-03-07 12:43

進(jìn)項不用做,你沒有收到發(fā)票的哪有進(jìn)項。
在應(yīng)付賬款期初有余額,二級科目就是暫估。設(shè)置期初余額不就可以嗎。

咸魚。 追問

2022-03-07 12:47

就是欠票那部分做在暫估下面,不欠票的那部分就直接記在應(yīng)付賬款下面是嗎?

郭老師 解答

2022-03-07 12:49

對的是的可以的,可以這么做的。

咸魚。 追問

2022-03-07 12:52

那有一部分是我們還沒有付錢他就先開票了,那這個期初建賬該怎么做呢?

郭老師 解答

2022-03-07 12:59

你好,貨物到嗎?如果是的話,貸方應(yīng)付賬款二級科目對方企業(yè)。

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需要錄入期初數(shù)據(jù),但是應(yīng)付職工薪酬可以不用分部門的,所有的部門都在一個科目里面,應(yīng)付職工薪酬這個科目就行。
2022-03-07 08:27:44
你好,是根據(jù)工時比例進(jìn)行分配嗎??
2022-04-24 09:13:21
同學(xué)你好 這個就是工資除以應(yīng)出勤天數(shù)乘以實際出勤天數(shù)
2022-04-02 16:40:46
負(fù)數(shù)的話肯定是不可以的。
2022-04-01 14:56:24
同學(xué),你好,個人所稅就是指應(yīng)付職工薪酬
2022-03-31 14:39:46
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