老師,我做了70萬的研發(fā)費用,在匯算清繳享受完加計 問
符合加計扣除要求的,沒有風(fēng)險 答
老師,原公司暫停營業(yè)幾個月了,法人又注冊了新公司, 問
您好,這個沒事,申報工資,再支付 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問
結(jié)論先說:不用先銷其他4家一般戶,按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。 答
董曉彬老師你看這么大的數(shù),我就慌了 問
朋友您好,不用慌的 1. 原價5111萬,折舊才37萬——說明5100多萬的資產(chǎn)一分沒折過,就剩37萬是以前留下的。 2. 咱只負(fù)責(zé)接手后的——從2025年5月開始折就行,以前的不補不追。 3. 按大類粗算,不用逐項——房屋20年、水利設(shè)施15年、設(shè)備10年,每月折舊大概20-25萬,做一筆分錄完事。 4. 跟領(lǐng)導(dǎo)說一聲——我接手后正常提折舊,賬面虧但實際不花錢,主要是合規(guī)。 簡單來說從2025年5月起按月折舊,以前不管,賬做規(guī)矩咱就安全了。 答
老師,請問一下,2024年10月16號公司公戶預(yù)付了一筆 問
你好,可以使用的哈。 答

老師,早上好,我在2023.1月份采購了一批東西,因為款已支付但發(fā)票未到,做了一筆暫估費用借:庫存7054.8,貸:應(yīng)付賬款---暫估7054.8同時,借:預(yù)付賬款7054.8,貸:銀行存款7054.8。但是在同月出庫了一部分,做了,借:管理費用2698.8,貸:庫存2698.8。我在2月份月初忘記紅沖暫估款了,現(xiàn)在想在3月份補,請問老師該如何做呢?金額應(yīng)該怎么做?因為到現(xiàn)在對方還是沒有開出發(fā)票。
答: 借應(yīng)付賬款暫估,貸預(yù)付賬款。
老師好,去年四季度末,暫估了一筆費用借應(yīng)付賬款貸管理費用,之后又預(yù)付了賬款但沒收到發(fā)票,借預(yù)付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票直接用預(yù)付抵應(yīng)付嗎,摘要怎么寫啊?
答: 你好,兩個二級科目都是一樣的是嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預(yù)付賬款 400 23年應(yīng)該如何寫調(diào)整分錄
答: 你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎









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郭老師 解答
2022-03-30 17:16
狂野的小土豆 追問
2022-03-30 17:26
郭老師 解答
2022-03-30 17:26