郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經(jīng)費和申報的工會經(jīng)費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務局 問
可在進項轉(zhuǎn)出中填寫負數(shù)試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

去年的賬當時做了預付賬款,然后發(fā)票是去年11月開的,拿到發(fā)票當時沒有做費用,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了怎么辦?
答: 您好,可以通過以前年度損益調(diào)整-費用調(diào)整處理。
為啥有的費用當時就收到發(fā)票了,有的公司還用預付賬款過渡一下,而不是直接去費用呢
答: 您好,是為了后期統(tǒng)計
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
20年的賬當時做了預付賬款,然后發(fā)票也是20年對方就開了,拿到發(fā)票當時沒有做費用,現(xiàn)在2023年了已經(jīng)跨年了怎么辦?
答: 你好,借利潤分配,未分配利潤待預付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減。





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o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2022-03-23 14:10
小云老師 解答
2022-03-23 14:16