
為啥有的費用當時就收到發(fā)票了,有的公司還用預付賬款過渡一下,而不是直接去費用呢
答: 您好,是為了后期統(tǒng)計
去年的賬當時做了預付賬款,然后發(fā)票是去年11月開的,拿到發(fā)票當時沒有做費用,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了怎么辦?
答: 您好,可以通過以前年度損益調(diào)整-費用調(diào)整處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
20年的賬當時做了預付賬款,然后發(fā)票也是20年對方就開了,拿到發(fā)票當時沒有做費用,現(xiàn)在2023年了已經(jīng)跨年了怎么辦?
答: 你好,借利潤分配,未分配利潤待預付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減。






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