
去年的賬當(dāng)時(shí)做了預(yù)付賬款,然后發(fā)票是去年11月開的,拿到發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有做費(fèi)用,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了怎么辦?
答: 您好,可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整-費(fèi)用調(diào)整處理。
為啥有的費(fèi)用當(dāng)時(shí)就收到發(fā)票了,有的公司還用預(yù)付賬款過(guò)渡一下,而不是直接去費(fèi)用呢
答: 您好,是為了后期統(tǒng)計(jì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
20年的賬當(dāng)時(shí)做了預(yù)付賬款,然后發(fā)票也是20年對(duì)方就開了,拿到發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有做費(fèi)用,現(xiàn)在2023年了已經(jīng)跨年了怎么辦?
答: 你好,借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)待預(yù)付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減。





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×仙女???????? 追問(wèn)
2023-11-22 10:56
郭老師 解答
2023-11-22 10:58