老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

一般納稅人單位的銷項(xiàng)稅額 增值稅期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 現(xiàn)在借方余額有:進(jìn)項(xiàng)、已交增值稅,稅盤減免的280. 貸方是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的 累計(jì)好幾年的
答: 你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)可以的。
一般納稅人中未交增值稅與增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額與已交稅金之間的關(guān)系,會計(jì)分錄
答: 同學(xué)你好 期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一已交稅金 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 是一般納稅人單位的銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在借方余額有:進(jìn)項(xiàng)、已交增值稅,稅盤減免的280. 貸方是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的 累計(jì)好幾年的,如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 累計(jì)幾年的可以一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 這些個(gè)余額不需交結(jié)轉(zhuǎn)平的哈










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


