
老師,我們是建筑企業(yè),21年末,預估了一筆成本,當時會計分錄做的,借:工程施工—勞務成本,貸:應付賬款——xxx,借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—勞務成本,年末結轉了本年利潤:借:本年利潤,貸:利潤分配——未分配利潤。22年1月取得了該成本發(fā)票,應該怎么做賬
答: 學員你好,如果金額沒有差異,發(fā)票直接貼回去即可,有差異差異不大在第二年調整即可
第二年結轉上年的成本,第二年會計分錄是計入主營業(yè)務成本還是未分配利潤?小企業(yè)會計準則
答: 您好。您好,用未分配利潤這個科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
@郭老師你好,能問一下,成本暫估20萬,當時做的分錄:借主營業(yè)務成本20萬,貸應付帳款-暫估,匯算清繳前沒有發(fā)票,依然掛帳,匯算清繳時 調增20萬,直接調增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤分配-未分配利潤 -20萬,貸應付帳款-暫估 -20萬)
答: 如果這個業(yè)務是虛增的,需要紅沖借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。









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旦 追問
2022-03-14 22:52
悠然老師01 解答
2022-03-15 07:41