
@郭老師你好,能問(wèn)一下,成本暫估20萬(wàn),當(dāng)時(shí)做的分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn),貸應(yīng)付帳款-暫估,匯算清繳前沒(méi)有發(fā)票,依然掛帳,匯算清繳時(shí) 調(diào)增20萬(wàn),直接調(diào)增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20萬(wàn),貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬(wàn))
答: 如果這個(gè)業(yè)務(wù)是虛增的,需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)20萬(wàn)需要紅沖的。
調(diào)整去年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:未分配利潤(rùn),對(duì)嗎?
答: 你好,是這樣做調(diào)整分錄 借;庫(kù)存商品等科目 貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我本年度的預(yù)存積分轉(zhuǎn)電費(fèi)分錄對(duì)嗎?之前年度的沒(méi)做,我現(xiàn)在補(bǔ)打回來(lái)做的話是不是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這里改成借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)(負(fù)數(shù))貸:預(yù)防賬款(負(fù)數(shù))就可以了呢?謝謝!
答: 你好 對(duì)的 是這么做的










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



因?yàn)橛心? 追問(wèn)
2026-01-12 11:08
郭老師 解答
2026-01-12 11:10
因?yàn)橛心? 追問(wèn)
2026-01-12 11:11
郭老師 解答
2026-01-12 11:14
因?yàn)橛心? 追問(wèn)
2026-01-12 11:15
郭老師 解答
2026-01-12 11:17