老師,我暫估的原材料單價比實(shí)際進(jìn)來的發(fā)票單價要高,而且之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估是2023年的,發(fā)票次年一月份才來,我做了筆按發(fā)票單價沖回,然后差額做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸利潤分配-未分配利潤 ,這樣對嗎

曉娜
于2024-03-14 16:10 發(fā)布 ??431次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2024-03-14 16:12
同學(xué)您好! 暫估原材料單價高于實(shí)際發(fā)票單價,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,處理上應(yīng)先沖回原暫估分錄,再按實(shí)際發(fā)票單價入賬。差額部分調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,而非直接沖減未分配利潤。建議調(diào)整分錄為借:原材料(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字);借:原材料,借:主營業(yè)務(wù)成本(差額),貸:應(yīng)付賬款。
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如果這個業(yè)務(wù)是虛增的,需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。
2022-05-05 21:00:48
你好,是這樣做調(diào)整分錄
借;庫存商品等科目 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 貸;利潤分配——未分配利潤
2019-02-16 15:37:11
您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2024-07-10 20:25:54
你好
對的
是這么做的
2026-01-12 11:02:28
同學(xué)您好! 暫估原材料單價高于實(shí)際發(fā)票單價,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,處理上應(yīng)先沖回原暫估分錄,再按實(shí)際發(fā)票單價入賬。差額部分調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,而非直接沖減未分配利潤。建議調(diào)整分錄為借:原材料(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字);借:原材料,借:主營業(yè)務(wù)成本(差額),貸:應(yīng)付賬款。
2024-03-14 16:12:46
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2024-03-14 16:14
易 老師 解答
2024-03-14 16:19