
@郭老師你好,能問一下,成本暫估20萬,當時做的分錄:借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸應(yīng)付帳款-暫估,匯算清繳前沒有發(fā)票,依然掛帳,匯算清繳時 調(diào)增20萬,直接調(diào)增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤分配-未分配利潤 -20萬,貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬)
答: 如果這個業(yè)務(wù)是虛增的,需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。
調(diào)整去年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:未分配利潤,對嗎?
答: 你好,是這樣做調(diào)整分錄 借;庫存商品等科目 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 貸;利潤分配——未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我本年度的預(yù)存積分轉(zhuǎn)電費分錄對嗎?之前年度的沒做,我現(xiàn)在補打回來做的話是不是把主營業(yè)務(wù)成本這里改成借:利潤分配—未分配利潤(負數(shù))貸:預(yù)防賬款(負數(shù))就可以了呢?謝謝!
答: 你好 對的 是這么做的









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