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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-07-10 20:25

您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的

藍色妖姬 追問

2024-07-10 20:28

借  主營業(yè)務(wù)成本   貸應(yīng)付賬款-暫估

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:29

借 利潤分配-未分配利潤 借方負數(shù)
貸 應(yīng)付賬款-暫估  貸方負數(shù) 少收發(fā)票的金額 應(yīng)該這樣寫分錄

藍色妖姬 追問

2024-07-10 20:35

如果是多收發(fā)票 咋做分錄呀

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:35

借 利潤分配-未分配利潤  發(fā)票跟暫估差額
貸 應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款   發(fā)票金額

藍色妖姬 追問

2024-07-10 20:43

怎么貸方兩個應(yīng)付呀   沒看明白

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:45

借 利潤分配-未分配利潤  發(fā)票跟暫估差額
借 應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款   發(fā)票金額
抱歉忘記改成借了 對不起 應(yīng)該是這樣的哈

藍色妖姬 追問

2024-07-10 20:57

為啥還要多加一個貸方應(yīng)付賬款  發(fā)票金額呀

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:58

因為您已經(jīng)收到發(fā)票了 不是暫估的了啊

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:00

但是我做收回發(fā)票的時候  已經(jīng)做了應(yīng)付賬款了

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:00

您收回發(fā)票的時候分錄怎么寫的?
您不是剛收到發(fā)票嗎?

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:06

借  主營業(yè)務(wù)成本  貸   應(yīng)付賬款或者銀行存款

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:07

您不是暫估的嗎?
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估  暫估不是這樣寫分錄的嗎?

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:07

多收發(fā)票的  單獨做利潤-未分配利潤  怎么做呀

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:10

您是問的我收回發(fā)票的分錄   借  主營業(yè)務(wù)成本  貸   應(yīng)付賬款或者銀行存款                 暫估分錄是那樣寫   借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:11

那你收回發(fā)票 不是發(fā)票金額多了或者少了 還沒有寫分錄 現(xiàn)在咱們不就是在討論寫分錄嗎?
難道您已經(jīng)把收到發(fā)票的分錄寫了?

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:31

沒寫呢   一開始  我就說了   23年做暫估了     借  主營業(yè)務(wù)成本 170萬   貸應(yīng)付賬款-暫估  170萬  
 24年回了 138萬成本    先沖了23年170萬    然后做24年回的成本  借:主營業(yè)務(wù)成本  貸;銀行存款    
這是少收發(fā)票了  做分錄  借 利潤分配-未分配利潤 借方負數(shù)   貸 應(yīng)付賬款-暫估  貸方負數(shù)  少收發(fā)票的金額     少收發(fā)票的金額是哪個金額呀

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:39

您前面只說了暫估170的分錄 后面沒說做回成本的分錄
應(yīng)該是收到發(fā)票的時候一筆分錄寫的 沒必要先紅沖 然后再寫分錄
借 利潤分配-未分配利潤 -32
借 應(yīng)付賬款-暫估 138
貸 銀行存款 138


如果要紅沖再寫分錄
借;利潤分配-未分配利潤 -170
貸 應(yīng)付賬款-暫估 -170
根據(jù)發(fā)票
借  利潤分配-未分配利潤 138
貸 應(yīng)付賬款
支付款項
借 應(yīng)付賬款138
貸 銀行存款 138

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:54

如果要紅沖再寫分錄    這里面還用做  借  主營業(yè)務(wù)成本    貸  應(yīng)付賬款   嗎

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:57

不需要了 我下面寫的就是沖紅再入賬的分錄啊

藍色妖姬 追問

2024-07-10 21:58

但是我已經(jīng)做了借  主營業(yè)務(wù)成本    貸  應(yīng)付賬款      還有別的做法嗎

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:59

那這樣做了也可以的 只是您計入了今年的成本
然后寫付款分錄就好了

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如果這個業(yè)務(wù)是虛增的,需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。
2022-05-05 21:00:48
你好,是這樣做調(diào)整分錄 借;庫存商品等科目 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 貸;利潤分配——未分配利潤
2019-02-16 15:37:11
您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2024-07-10 20:25:54
你好 對的 是這么做的
2026-01-12 11:02:28
同學您好! 暫估原材料單價高于實際發(fā)票單價,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,處理上應(yīng)先沖回原暫估分錄,再按實際發(fā)票單價入賬。差額部分調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,而非直接沖減未分配利潤。建議調(diào)整分錄為借:原材料(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字);借:原材料,借:主營業(yè)務(wù)成本(差額),貸:應(yīng)付賬款。
2024-03-14 16:12:46
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