老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

未取得稅前扣除憑證的,需要在匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)增,在以后年度 取得憑證時(shí)可以進(jìn)行追補(bǔ)扣除,追補(bǔ)期不超過(guò) 5 年。這個(gè)5年是如何計(jì)算的,比如現(xiàn)在2022年,我最早可以追補(bǔ)到哪一年?
答: 同學(xué)你好,舉個(gè)例子,假如你現(xiàn)在2021年終做年度匯算清繳時(shí)有個(gè)稅前扣除的1000元,是沒(méi)有扣除憑證的,2022、2023、2024、2025這個(gè)時(shí)間內(nèi),如果能提供到相關(guān)憑證的,就是補(bǔ)期之間的
不能稅前扣除是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎?賬面怎么做?
答: 你好 賬面正常做就可以的 就是匯算的時(shí)候需要調(diào)增的哈 你就跟正常計(jì)提折舊一樣的做就可以 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,只有回單可以稅前扣除么?匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增么
答: 你好,這個(gè)要有發(fā)票的,不然不能進(jìn)行扣除的。








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