郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學(xué)你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經(jīng)費(fèi)和申報的工會經(jīng)費(fèi)可以不一致 問
同學(xué)您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務(wù)局 問
可在進(jìn)項轉(zhuǎn)出中填寫負(fù)數(shù)試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風(fēng)險的說法的 答

算未分配利潤,為啥要加應(yīng)付職工薪酬?
答: 您好, 這個工資是成本,可以抵稅呀
年終利潤分配—未分配利潤借方有余額,以前年度工資少計提,可以用借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪 酬來處理么
答: 可以的,可以這么做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問年底計提年終獎的分錄貸方是用應(yīng)付職工薪酬還是利潤分配-未分配利潤?利潤分配這個科目什么用到?
答: 你好,你當(dāng)年計提當(dāng)年的借管理費(fèi)用,工資 貸,應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。 不調(diào)整以前年度的損益,用不到利潤分配未分配利潤。










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