老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

年終利潤分配—未分配利潤借方有余額,以前年度工資少計提,可以用借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪 酬來處理么
答: 可以的,可以這么做的。
算未分配利潤,為啥要加應(yīng)付職工薪酬?
答: 您好, 這個工資是成本,可以抵稅呀
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年多計提的工資,我可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配-未分配利潤?
答: 您好,不可以這樣做賬務(wù)處理,如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接沖減當(dāng)期損益,比如管理費用等,然后沖減應(yīng)付職工薪酬 如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則,用以前年度損益調(diào)整,且沖減應(yīng)付職工薪酬,之后月底將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤
我發(fā)現(xiàn)2023年3月份的工資沒有計提,不想再去改動賬務(wù)了,直接做在2024年計入借:未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬可以嘛
公司給員工發(fā)放年終獎入什么科目?如何做賬?可以用未分配利潤來發(fā)嗎?借:未分配利潤,貸:應(yīng)付職工薪酬。因為公司是視當(dāng)年的營業(yè)情況來定年終獎金額的。







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2024-05-15 09:39
東老師 解答
2024-05-15 09:39
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2024-05-15 09:41
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東老師 解答
2024-05-15 09:44