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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-02 13:20

同學(xué)你好,
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是600萬(wàn),500部分是免稅的,超過(guò)500萬(wàn)的100萬(wàn)部分是減半征稅,所以調(diào)整的金額是550萬(wàn)

風(fēng)中的寶貝 追問(wèn)

2022-03-02 20:25

老師您好,專(zhuān)利權(quán)攤銷(xiāo)在什么情形下需要調(diào)增,在什么情形下需要調(diào)減

立紅老師 解答

2022-03-02 20:26

同學(xué)你好,學(xué)堂有規(guī)定,不同的問(wèn)題需要重新發(fā)起提問(wèn),望理解!

風(fēng)中的寶貝 追問(wèn)

2022-03-02 20:28

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2022-03-03 09:56

不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;

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你好,成本費(fèi)用支出額=收入額*(1一應(yīng)稅所得率);所以收入額=成本費(fèi)用支出額÷(1-應(yīng)稅所得率)
2020-06-27 13:53:42
這個(gè)是應(yīng)納稅所得額,而不是應(yīng)納稅額
2022-01-09 10:38:29
你好,有的這個(gè)政策延期到二三年年底。
2022-02-16 20:05:55
同學(xué)你好, 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是600萬(wàn),500部分是免稅的,超過(guò)500萬(wàn)的100萬(wàn)部分是減半征稅,所以調(diào)整的金額是550萬(wàn)
2022-03-02 13:20:11
同學(xué)你好 根據(jù)規(guī)定,企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)納稅所得額。而應(yīng)納稅所得額,是指企業(yè)各個(gè)納稅年度的收入總額,減去不征稅收入和免稅收入,再減去各項(xiàng)扣除和允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的剩下金額。小稅點(diǎn)特別提醒:應(yīng)納稅所得額并不是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額哦,但兩者之間也有聯(lián)系。 應(yīng)納稅所得額基本公式有直接法和間接法,直接法等于收入總額減去不征稅收入,減去免稅收入和各項(xiàng)扣除,再減去允許彌補(bǔ)以前年度虧損后的剩下金額;而間接法等于利潤(rùn)總額(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)以前年度虧損)加上或者減去納稅調(diào)整額。
2022-05-18 12:15:49
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