老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當期損益,不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費用明細怎么導出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當月 總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用 答
老師,假設我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分攤 答

小微企業(yè)的應納稅所得額低于300萬,所得稅稅率5%,應納稅所得額指的是企業(yè)所得稅的應納稅所得額嗎?
答: 是企業(yè)所得稅的應納稅所得額
應納稅所得額與企業(yè)所得稅與所得稅費用與應納稅額這四個有什么關系
答: 企業(yè)所得稅=應納稅所得額*適用稅率 借:所得稅費用 貸:應納稅額 遞延所得稅負債
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅:應納稅所得額和應納所得稅額的區(qū)別是什么?
答: 應納稅所得額是指企業(yè)應繳納稅的基礎金額,是計算企業(yè)應繳稅款的第一步。應納所得稅額是指企業(yè)根據(jù)應納稅所得額和稅率計算出來的實際應繳稅款。因此,應納稅所得額是計算應納所得稅額的前提,應納所得稅額是根據(jù)應納稅所得額和稅率計算出來的實際應繳稅款。 拓展知識:企業(yè)在繳納企業(yè)所得稅之前,還可以享受一些減免,例如稅收減免、抵免、抵扣等,以減少企業(yè)的稅收負擔。









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溫柔的裙子 追問
2021-09-19 22:36
溫柔的裙子 追問
2021-09-19 22:36
家權老師 解答
2021-09-19 22:36
溫柔的裙子 追問
2021-09-19 22:49
家權老師 解答
2021-09-19 23:16
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2021-09-20 00:14
家權老師 解答
2021-09-20 08:16