老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
報(bào)個稅,公司平時只是平時零星付一點(diǎn),也不是全部人 問
你好,工資是發(fā)放后申報(bào),平日可以零申報(bào)沒發(fā)放時 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報(bào)的所得稅預(yù)交表,提示的營業(yè)外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業(yè)外收入那里,你營業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報(bào)就行,據(jù)實(shí)填報(bào) 答

老師,工程款已結(jié)算,成本票沒有到位,暫估入賬借勞務(wù)多少 原材料多少 貸:應(yīng)付賬款 暫估入賬需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 您好!這個沒有固定的了。你按預(yù)算數(shù)來估計(jì)就好
17年暫估材料成本并結(jié)轉(zhuǎn)做:1、借:工程施工-合同成本-材料費(fèi),貸:應(yīng)付賬款-暫估,2、借:工程結(jié)算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi),18年開回發(fā)票、材料銷售單做:1、沖暫估成本,借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù),2、按材料發(fā)票入賬,借:原材料,貸:預(yù)付賬款,成本部分怎么調(diào)整呢?有點(diǎn)迷糊了
答: 你好;? ?你發(fā)票和你暫估的工程材料費(fèi)有差異嗎? ?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑行業(yè)預(yù)估成本怎么做會計(jì)分錄,以成本結(jié)算借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暫估 貸;原材料-暫估
答: 你好,你給的分錄就是預(yù)估材料,然后領(lǐng)用計(jì)入成本的分錄 啊









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優(yōu)雅的柚子 追問
2022-02-25 11:24
宋生老師 解答
2022-02-25 11:26