
進項稅額轉(zhuǎn)出增值稅申報表怎么填,填哪行
答: 你好,附表 2和主表對應下面有進項稅額轉(zhuǎn)出,你對應進去填寫就可以
發(fā)票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費- 未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表上體現(xiàn)的進項稅轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做
答: 您好。借成本費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出。










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