
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅申報(bào)表怎么填,填哪行
答: 你好,附表 2和主表對(duì)應(yīng)下面有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你對(duì)應(yīng)進(jìn)去填寫就可以
發(fā)票紅沖,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表當(dāng)月無(wú)銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進(jìn)項(xiàng)稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是就是填寫增值稅申報(bào)表的更正?
答: 你好對(duì)的 是這么做的










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